中國經濟網編者按:2017年8月29日,寧波中大力德智能傳動股份有限公司(以下稱“中大力德”,股票代碼002896)在深交所中小板掛牌上市。中大力德本次發(fā)行數(shù)量為2,000萬股,保薦機構為安信證券。中大力德上市募集資金總額為23,500萬元,扣除發(fā)行費用3,616.64萬元后,募集資金凈額為19,883.36萬元,分別用于“年產20萬臺精密減速器生產線項目”、“研發(fā)中心建設項目”和“補充流動資金”。
2017年7月18日,中大力德首發(fā)申請獲通過。2017年8月18日,啟動申購,發(fā)行價格為11.75元/股。本次發(fā)行全部股份通過網上向社會公眾投資者發(fā)行,不進行網下詢價和配售。網上發(fā)行最終中簽率為0.0138758824%,42,640股遭棄購。股價走勢來看,中大力德上市后連續(xù)漲停,9月11日停牌核查,9月13日復牌,截至9月19日中大力德報56.02元/股,漲5.46%。
2013年至2017年1-6月,中大力德實現(xiàn)營業(yè)收入分別為25,155.06萬元、27,560.42萬元、30,024.68萬元、36,996.51萬元和23,502.70萬元,歸屬于母公司股東凈利潤分別為萬3,496.90元、3,539.91萬元、3,052.44萬元、4,675.58萬元、2,867.87萬元。
2013年至2017年6月30日,中大力德應收賬款余額5,489.87萬元、5,977.54萬元、6,913.80萬元、6,955.41萬元、9,860.19萬元;應收賬款凈額分別為5,179.83萬元、5,616.67萬元、6,459.20萬元、6,506.47萬元和9,242.79萬元,占流動資產的比例分別為23.92%、21.98%、26.02%、24.84%和30.00%,占營業(yè)收入的比例分別為20.59%、20.38%、21.51%、17.59%和39.33%。
截至2017年6月30日,中大力德超過信用期的應收賬款達2,876.17萬元,占當期應收賬款余額的29.17%。
2013年至2017年6月30日,中大力德存貨賬面價值分別為9,274.23萬元、11,806.81萬元、11,276.51萬元、13,610.82萬元和14,155.55萬元,占流動資產的比例分別為42.83%、46.21%、45.43%、51.97%和45.95%。
2013年至2017年1-6月,中大力德綜合毛利率分別為36.78%、35.47%、31.26%、32.38%和31.61%。公司主營業(yè)務毛利率分別為36.80%%、35.23%、31.24%、32.47%、31.70%。
報告期內,減速電機和減速器產品毛利率均呈下降趨勢。減速電機產品毛利率分別為33.01%、30.98%、28.12%、29.39%、28.20%;減速器產品毛利率分別為56.91%、51.16%、42.60%、45.36%、43.08%。
2013年至2017年1-6月,減速電機產品平均單價分別為212.80元/臺、215.52元/臺、215.52元/臺、222.90元/臺、215.55元/臺;減速器產品平均單價分別為640.56元/臺、628.66元/臺、562.51元/臺、533.89元/臺、600.19元/臺。
2013年至2017年6月30日,中大力德負債總額分別為24,478.42萬元、25,094.96萬元、25,721.87萬元、25,202.05萬元、28,260.72萬元。
報告期內公司流動比率、速動比率相對較低,資產負債率相對較高,可能面臨一定的短期償債風險。公司流動比率分別為1.01、1.09、0.98、1.05、1.10;速動比率分別為0.58、0.59、0.53、0.50、0.59;公司資產負債率(母公司)分別為54.73%、53.46%、49.62%、43.71%、45.08%。
報告期各期末,公司短期借款分別為10,310.00萬元、12,310.00萬元、17,180.00萬元、13,820.00萬元、13,820.00萬元,占負債總額的42.12%、49.05%、66.79%、54.84%、48.90%。
2013年至2017年1-6月,中大力德貨幣資金分別為1,159.66萬元、2,243.21萬元、4,466.69萬元、2,884.16萬元、3,530.11萬元,分別占流動資產的2.63%、4.66%、9.23%、5.49%、6.04%。
2013年至2017年1-6月,中大力德經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額分別為2,507.10萬元、3,620.20萬元、5,946.28萬元、8,202.99萬元、3,279.26萬元,始終高于凈利潤。
報告期內,中大力德向關聯(lián)方購買商品、接受勞務;向關聯(lián)方銷售商品、提供勞務;中大力德租賃實際控制人的房產。中大有限在整體變更為中大力德前,與關聯(lián)方之間發(fā)生了資金往來。發(fā)審委在反饋意見時要求公司說明是否存在關聯(lián)交易非關聯(lián)化的情形,關聯(lián)方占用公司資金是否構成抽逃出資等。
中國經濟網記者查詢中國裁判文書網發(fā)現(xiàn),中大力德3年內與7家公司發(fā)生過買賣合同糾紛,包括:莆田市威樸減速機有限公司、浙江新亞紡織機械有限公司、寧波億綾針織機械有限公司、慈溪市比安特機電有限公司、永康市達摩工貿有限公司、福州歐士瑪自動化設備有限公司、寧波慈順針織機械有限公司。
中國經濟網記者就上述問題向公司董事會辦公室發(fā)去采訪函,截至發(fā)稿時未收到回復?!?/p>
減速器、減速電機生產企業(yè)中小板上市
中大力德司前身為中大有限,成立于2006年8月28日。公司前身中大有限系經慈溪市對外貿易經濟合作局慈外經貿審[2006]151號文批準,由周國英和MojtabaMonemian(伊朗籍自然人)共同出資設立的中外合作企業(yè)。
2011年12月,中大有限召開董事會,同意增加中大香港為新股東,MojtabaMonemian將其持有的中大有限48%股權全部轉讓給中大香港,轉讓價格為161.86萬美元。2011年12月21日,慈溪市對外貿易經濟合作局以慈外經貿審[2011]178號文批準了本次股權轉讓。同日,中大有限換領了《中華人民共和國臺港澳僑投資企業(yè)批準證書》(商外資作甬字[2006]0003號)。
中大力德是從事機械傳動與控制應用領域關鍵零部件的研發(fā)、生產、銷售和服務的高新技術企業(yè),主要產品包括精密減速器、傳動行星減速器、各類小型及微型減速電機等,為各類機械設備提供安全、高效、精密的動力傳動與控制應用解決方案。
中大力德所處行業(yè)屬于國家產業(yè)政策鼓勵的先進制造領域,產品廣泛應用于工業(yè)機器人、智能物流、新能源、工作母機等領域以及食品、包裝、紡織、電子、醫(yī)療等專用機械設備。
自2006年8月設立以來,公司一直從事減速器、減速電機的生產和銷售,并不斷結合市場需求,借鑒國內外先進經驗,加大研發(fā)投入,相繼推出微型無刷直流減速電機、精密行星減速器、滾筒電機、RV減速器等新產品,實現(xiàn)產品結構升級。
2013年至2017年1-6月,中大力德實現(xiàn)營業(yè)收入分別為25,155.06萬元、27,560.42萬元、30,024.68萬元、36,996.51萬元和23,502.70萬元,歸屬于母公司股東凈利潤分別為萬3,496.90元、3,539.91萬元、3,052.44萬元、4,675.58萬元、2,867.87萬元。
中大力德預計2017年1-9月將實現(xiàn)營業(yè)收入35,000萬元至38,000萬元,同比增長35.93%至47.59%;實現(xiàn)凈利潤4,300萬元至4,600萬元,同比增長57.42%至68.41%。
中大力德控股股東為中大投資。中大投資直接持有公司37.05%股份,通過中大香港間接持有公司34.20%股份,合計控制公司71.25%股份。
公司實際控制人為岑國建、周國英夫婦,通過中大投資、中大香港、德立投資、德正投資合計控制公司76.25%股份。
岑國建,中國國籍,無境外永久居留權,1968年出生,畢業(yè)于浙江大學電氣技術專業(yè),大專學歷。曾就職于寧波長江電機廠、慈溪革新電機廠,1998年至2006年7月?lián)握惯\機械執(zhí)行事務合伙人,2006年8月至2015年8月?lián)沃写笥邢薅?、總經理?,F(xiàn)任公司董事長、總經理。兼任的社會職務有慈溪市政協(xié)委員、機械工業(yè)減變速機行業(yè)標準化技術委員會委員?!?/p>
周國英,中國國籍,無境外永久居留權,1970年出生。1998年至2006年7月任展運機械財務部經理,2006年8月至2015年8月?lián)沃写笥邢薅隆,F(xiàn)任公司董事。
中大力德本次在深交所中小板掛牌上市,發(fā)行股票數(shù)量為2,000萬股,募集資金凈額為19,883.36萬元,分別用于“年產20萬臺精密減速器生產線項目”、“研發(fā)中心建設項目”和“補充流動資金”。

發(fā)審委詢問關聯(lián)交易與關聯(lián)資金拆借情況
2017年7月7日,證監(jiān)會公布了中大力德首次公開發(fā)行股票申請文件反饋意見,部分問詢如下:
招股說明書披露,報告期內發(fā)行人關聯(lián)交易較多,主要為向關聯(lián)方購買商品、接受勞務及租賃房產。請發(fā)行人:(1)參照《上市公司信息披露管理辦法》和擬上市證券交易所股票上市規(guī)則的相關規(guī)定披露是否存在其他關聯(lián)方;如存在,進一步披露報告期內與該等關聯(lián)方之間是否存在交易,以及交易的標的、金額、占比;(2)補充披露發(fā)行人和關聯(lián)方拆借資金所履行的內部決策程序,發(fā)行人對向關聯(lián)方實施資金拆借等非經營性資金使用行為的內部控制措施和執(zhí)行情況。請保薦機構、發(fā)行人律師進一步核查并披露:(1)發(fā)行人是否依照相關規(guī)定完整披露關聯(lián)方及關聯(lián)交易;(2)報告期內存在關聯(lián)企業(yè)注銷情形的,注銷后資產、業(yè)務、人員的去向,存續(xù)期間是否存在重大違法違規(guī),是否影響發(fā)行人董監(jiān)高任職資格;(3)報告期內關聯(lián)交易存在的必要性及合理性,關聯(lián)交易是否均已履行了必要、規(guī)范的決策程序,發(fā)行人是否已制定并實施了減少關聯(lián)交易的有效措施;(4)是否存在關聯(lián)交易非關聯(lián)化的情形;(5)關聯(lián)方占用公司資金是否構成抽逃出資;(6)發(fā)行人實際控制人及其近親屬控制的企業(yè)的歷史沿革,資產、人員、業(yè)務和技術等方面與發(fā)行人的關系,采購銷售渠道、客戶、供應商等方面是否影響發(fā)行人的資產完整些和獨立性,是否應當納入上市范圍。請保薦機構、申報會計師進一步核查并披露關聯(lián)交易的定價依據,通過綜合對比交易條件、價格等因素,說明交易是否公允并提供相應的依據。
招股說明書披露,發(fā)行人本次發(fā)行上市募集資金擬用于年產20萬臺精密減速器生產線項目、研發(fā)中心建設項目及補充流動資金。公司精密減速器2016年產能約為9萬臺,本次募集資金投資項目新增精密減速器年產能20萬臺。請發(fā)行人:(1)詳細說明本次募集資金投資項目的合規(guī)性、合理性、必要性和可行性,提供項目所需資金的分析與測算依據。(2)結合報告期各期募投項目具體產品的產能利用率和產銷率、募投項目建設時間和達產時間安排等情況,有針對性地分析披露募投項目新增產能的消化能力,說明新增募投項目與市場需求變化是否匹配,是否存在業(yè)績變動風險。請保薦機構核查并發(fā)表意見。
報告期內,發(fā)行人收購中大創(chuàng)遠屬于同一控制下的企業(yè)合并,報告期內中大創(chuàng)遠與公司存在大量的關聯(lián)交易。2015年11月,發(fā)行人全資子公司嘉富得收購中大創(chuàng)遠40%股權,公司收購中大創(chuàng)遠60%股權,中大創(chuàng)遠全部股權作價為700萬美元。請發(fā)行人:(1)補充披露重組時中大創(chuàng)遠的主要資產、負債內容,重組定價依據,發(fā)行人及被重組方的會計處理情況。請保薦機構和會計師核查重組定價及會計處理的合法合規(guī)性。(2)公司決定收購中大創(chuàng)遠100%股權,于2015年改由公司全資子公司嘉富得收購豐瑋有限公司持有的中大創(chuàng)遠40%股權,公司收購上海資堤電機有限公司持有的中大創(chuàng)遠60%股權,請說明上述安排的原因及合理性。(3)請補充披露公司收購中大創(chuàng)遠之前雙方關聯(lián)交易金額及占比情況。請保薦機構和會計師對上述事項進行核查并明確發(fā)表意見。
公司參與投資設立日本那步,日本那步注冊資本為888萬日元,公司持有的聯(lián)營企業(yè)日本那步的49%股權,公司2012年-2015年累計投入153.52萬元。2013年、2015年因日本那步超額虧損,故長期股權投資賬面價值沖減至0。請發(fā)行人:(1)補充披露日本那步報告期內主營業(yè)務、經營業(yè)績及主要財務數(shù)據,對發(fā)行人業(yè)務發(fā)展和盈利能力的影響。并說明在日本那步持續(xù)虧損的情況下發(fā)行人仍持續(xù)投資的原因及合理性,請保薦機構進行核查并明確發(fā)表意見。(2)說明自成立以來日本那步注冊資本的演變情況,發(fā)行人歷次出資情況以及對方是否同比例出資,發(fā)行人對該日本那步是否具有控制關系。請保薦機構進行核查并明確發(fā)表核查意見。(3)補充說明發(fā)行人對日本那步是否負有承擔額外損失義務,對其長期股權投資賬面價值沖減至0的會計處理是否合法合規(guī);并詳細說明與該長期股權投資相關的會計處理過程。請保薦機構和會計師對長期股權投資會計處理的合法合規(guī)性進行核查并明確發(fā)表核查意見。(4)2015年發(fā)行人存在對日本那步的應收賬款175.01萬元,請說明該應收賬款的可回收性,以及是否計提充分的壞賬準備。請保薦機構和會計師進行核查并明確發(fā)表核查意見。
報告期內,公司主營業(yè)務毛利率逐年下滑。發(fā)行人主要產品減速器的銷售單價整體呈下滑趨勢,其中傳動行星減速器銷售單價波動較大,2013年為183.32元,2014年為915.09元。請發(fā)行人:(1)分析并披露發(fā)行人綜合毛利率逐年下降的原因,是否隱含了較大的市場變動風險。并按照兩大主要產品毛利率分別與同行業(yè)可比公司進行對比分析,說明其變化趨勢與行業(yè)特征是否一致。(2)詳細說明報告期內主要產品單位售價劇烈波動的原因及合理性,并與市場同類產品進行對比分析,說明是否與同行業(yè)趨勢一致,并補充披露相關風險因素和重大事項提示。(3)請分別從上、下游產業(yè)鏈演進的角度,補充分析和披露產品售價、單位成本、產品結構的變動趨勢,變動趨勢是否與行業(yè)特征一致。(4)請補充分析毛利率計算的合規(guī)性,說明計算依據是否充分,各報告期收入確認與相關成本費用歸集是否符合配比原則,營業(yè)成本和期間費用各構成項目的劃分是否合理。請保薦機構和會計師上述事項進行核查并對毛利率變動的合理性、未來趨勢、潛在風險進行分析,核查毛利率計算的準確性,并明確發(fā)表意見。
2013年、2014年發(fā)行人其他應收款分別為4,724.48萬元、4,349.13萬元,主要為實際控制人周國英與公司的往來款項。請發(fā)行人:(1)補充說明發(fā)行人與實際控制人往來款的形成原因,實際控制人拆入資金的實際使用情況,是否屬于資金占用以及資金占用費的收取情況;實際控制人資金償還情況及償還資金來源。(2)補充說明其他應收款壞賬準備計提情況。請保薦機構和會計師就其他應收款的真實性、合法合規(guī)性、減值準備計提是否充分進行核查并明確發(fā)表意見。
發(fā)行人原始申報財務報表2013年凈利潤為2,464.62萬元,申報財務報表2013年凈利潤為3,932.22萬元,差異較大。請發(fā)行人對報告期申報財務報表與原始財務報表涉及差異調整的具體事項、內容和原因予以逐項說明,說明相關項目截止性或重分類調整、差錯更正的原因、依據及其合規(guī)性,重點說明對損益的影響、涉及納稅義務的處理與履行情況。請保薦機構、申報會計師逐項核查差異調整的事項及依據是否符合企業(yè)會計準則的規(guī)定,補充分析發(fā)行人的會計核算及會計基礎工作是否符合規(guī)范性的要求。
招股說明書披露,發(fā)行人和中大創(chuàng)遠的房產和土地使用權均用于抵押。請發(fā)行人補充披露上述房產和土地使用權抵押的基本情況,包括被擔保債權情況、擔保合同約定的抵押權實現(xiàn)情形、抵押權人是否有可能行使抵押權及其對發(fā)行人生產經營的影響。請保薦機構、發(fā)行人律師對發(fā)行人的資產完整性進行核查,并就是否構成本次發(fā)行上市的法律障礙,發(fā)表核查意見。
招股說明書披露,2013年8月國家外匯管理局慈溪市支局因中大創(chuàng)遠擅自改變外匯資本金結匯資金用途,責令改正并處12萬元罰款。請發(fā)行人補充披露中大創(chuàng)遠整改情況及完成時點。請保薦機構、發(fā)行人律師核查中大創(chuàng)遠整改情況,并就發(fā)行人近三年是否存在重大違法違規(guī)行為發(fā)表明確意見。
請保薦機構、發(fā)行人律師核查并說明報告期內發(fā)行人的控股股東中大投資及中大香港是否存在重大違法違規(guī)行為。
2013年、2014年發(fā)行人其他應收款分別為4,724.48萬元、4,349.13萬元,主要為實際控制人周國英與公司的往來款項。請發(fā)行人:(1)補充說明發(fā)行人與實際控制人往來款的形成原因,實際控制人拆入資金的實際使用情況,是否屬于資金占用及資金占用費的收取情況;實際控制人資金償還情況及償還資金來源。(2)補充說明其他應收款壞賬準備計提情況。請保薦機構和會計師就其他應收款的真實性、合法合規(guī)性、減值準備計提是否充分進行核查并明確發(fā)表意見。
2017年7月18日,主板發(fā)審委2017年第109次審核會議召開,根據審核結果公告,發(fā)審委對中大力德提出如下問詢:
請發(fā)行人代表進一步說明:(1)境外客戶的開發(fā)方式、交易背景,有關大額合同訂單的簽訂依據、執(zhí)行過程;(2)發(fā)行人出口退稅情況是否與發(fā)行人境外銷售規(guī)模相匹配;(3)結合報告期內相關貨幣對人民幣的匯率變動趨勢,說明發(fā)行人出口收入和發(fā)行人匯兌損失之間的匹配性;(4)發(fā)行人報告期內出口業(yè)務收入總體呈上升趨勢的具體原因及其合理性;(5)境外銷售中是否存在第三方回款情況,如存在,其具體情況、原因和合理性,上述交易是否真實。請保薦代表人發(fā)表核查意見,并結合物流運輸記錄、資金劃款憑證、發(fā)貨驗收單據、出口單證與海關數(shù)據、中國出口信用保險公司數(shù)據、最終銷售或使用等情況,說明境外客戶銷售收入的核查過程、結論和依據。
請發(fā)行人代表進一步說明:(1)報告期各期末存貨較大的原因和合理性;(2)存貨及其跌價準備計提相關內部控制制度及其有效執(zhí)行情況;(3)結合產品銷售周期、產品市場情況、材料備貨周期、商品庫齡情況、業(yè)務模式、存貨周轉率、同行業(yè)上市公司情況等說明發(fā)行人各報告期存貨跌價準備的計提是否充分,是否已充分提示相關風險。請保薦代表人說明對上述問題的核查方法、過程、依據和結論。
請發(fā)行人代表進一步說明公司子公司寧波中大創(chuàng)遠精密傳動設備有限公司擅自改變外匯資本金結匯資金用途被責令改正并處12萬元罰款是否屬于重大違法違規(guī)行為。請保薦代表人說明核查意見。
請發(fā)行人代表進一步說明報告期內存在關聯(lián)方資金占用的原因,發(fā)行人的資金管理制度是否嚴格,相關內控制度是否健全并得到有效執(zhí)行,相關內部控制制度是否存在重大缺陷。請保薦代表人說明對上述問題的核查方法、過程、依據和結論。
應收賬款逐年增長存貨居高不下
2013年至2017年6月30日,中大力德應收賬款余額5,489.87萬元、5,977.54萬元、6,913.80萬元、6,955.41萬元、9,860.19萬元;應收賬款凈額分別為5,179.83萬元、5,616.67萬元、6,459.20萬元、6,506.47萬元和9,242.79萬元,占流動資產的比例分別為23.92%、21.98%、26.02%、24.84%和30.00%,占營業(yè)收入的比例分別為20.59%、20.38%、21.51%、17.59%和39.33%。

公司表示,2017年上半年增長較快,主要是由于銷售收入增加所致,與公司的銷售結算模式基本相符。公司銷售收入無明顯季節(jié)性,受節(jié)假日因素影響,一般二、三季度銷售收入高于全年平均水平,因此中期應收賬款規(guī)模一般高于年末。
截至2017年6月30日,中大力德超過信用期的應收賬款達2,876.17萬元,占當期應收賬款余額的29.17%。報告期各期期末,公司超過信用期的應收賬款余額如下:

招股書提醒,如果未來出現(xiàn)經濟環(huán)境變化引致客戶違約的情況,應收賬款余額較大,將使公司面臨一定的壞賬風險,同時可能直接影響到公司的資金周轉速度和經營業(yè)績?!?/p>